З метою забезпечення ефективності в бюджетній сфері, що спрямована на раціональне використання та ощадливу витрату енергоносіїв і яка реалізується з використанням технічних, економічних і правових методів, враховуючи пропозиції постійних комісій міської ради з питань планування бюджету, економічної реформи, з питань освіти, культури, сім’ї, молоді, спорту, у справах релігії, соціального захисту населення та охорони здоров’я, з питань житлово-комунального господарства, приватизації, благоустрою та екології, на виконання Указу Президента України від 28.02.2008 № 174/2008 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів», розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.07.2006 № 436-р «Про затвердження плану заходів на 2006-2010 роки щодо реалізації Енергетичної стратегії України на період до 2030 року», постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2010 № 243 «Про затвердження Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2020 роки» (із змінами), Програми енергозбереження (підвищення енергоефективності) Київської області на 2017-2020 роки, затвердженої відповідним рішенням Київської обласної ради від 30.12.2009 № 662-28-V, відповідно пункту 22 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада ВИРІШИЛА:
1. Затвердити програму енергозбереження та енергоефективності в закладах освіти міста Борисполя на 2018 - 2022 роки (далі Програма), що додається.
2. Обсяг фінансування Програми складає 44250,0 тис. грн, термін виконання – 2018-2022 роки.
3. Управління освіти і науки міської ради визначити головним розпорядником коштів.
4. Управлінню освіти і науки міської ради щорічно до 20 лютого звітуватися перед міською радою про хід виконання Програми.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді, спорту та у справах релігії.
Міський голова А.С.Федорчук
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення міської ради
21 грудня 2017 року
№ 2577-36-VII
Програма енергозбереження та енергоефективності
в закладах освіти міста Борисполя на 2018 – 2022 роки
Паспорт Програми
|
1. |
Ініціатор розроблення Програми |
Управління освіти і науки Бориспільської міської ради |
|
2. |
Розробник Програми |
Управління освіти і науки Бориспільської міської ради |
|
3. |
Відповідальний виконавець Програми |
Управління освіти і науки Бориспільської міської ради |
|
4. |
Учасники Програми |
Бориспільська міська рада, управління освіти і науки, управління капітального будівництва, заклади освіти. |
|
5. |
Термін реалізації Програми |
2018-2022 роки |
|
6. |
Етапи виконання Програми |
І етап – 2018 рік |
|
7. |
Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми |
Кошти місцевого бюджету, |
|
8. |
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього : |
44 250 000,00 грн
44 250 000,00 грн |
- Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
Станом на 01.12.2017 року в місті функціонує 12 дошкільних закладів освіти та 5 шкіл І-ІІІ ступенів, НВК «Гімназія «Перспектива»–загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» імені Володимира Мономаха, НВК «Ліцей «Дизайн-освіта» імені Павла Чубинського-спеціалізована школа І-ІІІ ступенів», НВК «Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів–загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» імені Костянтина Могилка.
За період 2015-2017 років було фактично спожито:
Роки |
Електроенергія кВт. |
Вода м.куб. |
Тепло Гкал. |
Газ м.куб. |
|
2015 |
1001824 |
25325 |
4892 |
10657 |
|
2016 |
1015218 |
25505 |
6014 |
12104 |
|
2017 |
1059464 |
26730 |
6037 |
10828 |
Зростання цін на газ, електроенергію, вугілля та інші види палива, надзвичайна зношеність та застарілість котельного, теплообмінного, електричного, газового обладнання, інженерних мереж у закладах освіти міста зумовлюють шукати нові підходи до розв’язання проблеми.
У навчальних закладах міста було впроваджено заходи спрямовані на економне використання енергоресурсів:
встановлення тепловідбивних екранів між стінами приміщень і радіаторами;
відновлення теплової ізоляції трубопроводів;
облаштування системи опалення ІТП;
заміна вікон та зовнішніх дверей на металопластикові;
утеплення стін;
заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі люмінесцентні лампи.
Це дозволило значно скоротити витрати паливно-енергетичних та фінансових ресурсів.
На сьогоднішній день актуальність Програми полягає в подальшій оптимізації споживання енергоресурсів. Завдяки раціональному використанню теплоносіїв можна досягнути суттєвого покращення енергетичної та економічної ситуації.
- Мета Програми
Метою програми є скорочення споживання енергоресурсів завдяки впровадженню заходів з енергозбереження, які забезпечать ефективне використання теплової та електричної енергії, заощадження коштів бюджету за рахунок зменшення витрат паливно-енергетичних ресурсів.
- Перелік завдань і заходів програми та результативні показники
Першочергові завдання Програми орієнтовані на проведення організаційних та маловитратних заходів, спрямованих на зменшення марнотратства, бюджетних витрат на енергоносії, оплату праці, обслуговування обладнання. Завдання спрямовані також на здійснення оперативного контролю стану споживання енергоресурсів, а саме:
систематизації діяльності з енергозбереження;
вибору першочергових об’єктів впровадження заходів з енергозбереження;
контролю перевитрат енергоресурсів у порівнянні з нормативними (базовими) показниками;
моніторингу заходів з енергозбереження та контролю ефективності їх запровадження;
оперативного інформаційного забезпечення з питань енергозбереження.
Заходи для реалізації Програми:
встановлення тепловідбивних екранів між стінами приміщень і радіаторами;
відновлення теплової ізоляції трубопроводів;
облаштування системи опалення ІТП;
система вентиляції з рекуперацією тепла;
утеплення стін;
ремонт вуличних світильників (заміна вуличних світильників на вуличні світлодіодні світильники).
Виконання основних завдань і заходів Програми забезпечить:
економію енергоресурсів та коштів місцевого бюджету, а саме:
очікувана річна економія теплоенергії складе 1100 Гкал;
очікувана економія витрат на оплату теплоенергії складе 1106,5 тис. грн/рік;
очікувана річна економія електроенергії складе 94 тис.кВт/год;
очікувана економія витрат на оплату електроенергії складе 107,1 тис.грн/рік.
поліпшення умов експлуатації та збереження будівель і споруд освітянських закладів у належному стані, забезпечення санітарно-гігієнічних, інженерно-технічних та естетичних вимог до утримання будівель, споруд та прилеглих до них територій;
створення безпечних умов навчання, виховання та життєдіяльності у навчальних закладах;
зменшення ризику розморожування систем опалення при аварійних зупинках та інше.
Реалізація Програми має велику екологічну ефективність, знижуються обсяги шкідливих викидів та забруднення навколишнього середовища за рахунок зменшення кількості палива, що споживається.
Виконання цієї Програми дасть змогу запровадити весь комплекс заходів по енергозбереженню та забезпечити досягнення на кінець 2022 року таких показників енергоефективності:
|
№ з/п |
Найменування показників |
Одиниця виміру |
Кількісні виміри показників енергоефективності |
|
|
2017 рік |
2022рік |
|||
|
Кількість утеплених закладів |
% |
40,9 |
100 |
|
|
Кількість утеплених дахових перекритів |
% |
10 |
100 |
|
|
Економія теплової енергії |
% |
15 |
30 |
|
|
Кількість вуличних світильників, які замінені на світлодіодні |
% |
0 |
100 |
|
|
Кількість замінених ламп на світлодіодні світильники |
% |
63,6 |
100 |
|
|
Економія електроенергії |
% |
10 |
30 |
|
Заходи Програми та орієнтовні обсяги фінансування наведені в додатку 1.
|
Результативні показники завдань програми: |
||||||||||
|
|
2018 рік |
2019 рік |
2020 рік |
2021 рік |
2022 рік |
|||||
|
міський бюджет |
державний,обласний, |
міський бюджет |
державний, |
міський бюджет |
державний, |
міський бюджет |
державний, |
міський бюджет |
державний, |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Завдання 1 |
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Затрат |
|
|||||||||
|
Обсяги фінансування (тис.грн) |
2480,0 |
|
2480,0 |
|
2480,0 |
|
2480,0 |
|
2480,0 |
|
|
Продукту |
|
|||||||||
|
Кількість встановлених систем автоматичного регулювання споживання тепла (ІТП)(шт.) |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|||||
|
Ефективності |
|
|||||||||
|
середня вартість однієї системи автоматичного регулювання споживання тепла (ІТП) (тис.грн) |
826,0 |
826,0 |
826,0 |
826,0 |
826,0 |
|||||
|
Якості |
|
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Відсоток встановлених систем автоматичного регулювання споживання тепла (ІТП) |
20 |
40 |
60 |
80 |
100 |
|||||
|
Завдання 2 |
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Затрат |
|
|||||||||
|
Обсяги фінансування (тис.грн) |
2050,0 |
|
2050,0 |
|
2050,0 |
|
2050,0 |
|
2050,0 |
|
|
Продукту |
|
|||||||||
|
Кількість замінених світильників (шт.) |
1614 |
1485 |
1366 |
1206 |
1096 |
|||||
|
Ефективності |
|
|||||||||
|
середня вартість одного світильника(тис.грн) |
1270,0 |
1380,0 |
1500,0 |
1700,0 |
1870,0 |
|||||
|
Якості |
|
|||||||||
|
Відсоток встановлених світильників(%) |
27,3 |
56,9 |
75,6 |
80,3 |
100 |
|||||
4. Фінансове і ресурсне забезпечення Програми
Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок загального обсягу асигнувань міського бюджету та за рахунок інших джерел. Визначення джерел і напрямів фінансового забезпечення виконання завдань, передбачених у заходах Програми, буде уточнюватись при затвердженні міського бюджету, Програмою соціально-економічного розвитку міста.
Контроль за використанням бюджетних коштів, передбачених для забезпечення виконання Програми, здійснюється у порядку, встановленому законодавством.
Ресурсне забезпечення Програми наведене в додатку 2.
5. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Координація та контроль за ходом виконання Програми покладається на управління освіти і науки Бориспільської міської ради, звітування за програмою буде відбуватися щорічно до 1 березня.
________________________________________
Додаток 1
до Програми
(розділ 3)
Заходи реалізації Програми та орієнтовні обсяги фінансування
|
№з/п |
Зміст заходу |
Техніко-економічне обгрунтування |
Орієнтовані обсяги фінансування (тис. грн.) |
Джерелафінансування |
|||||
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
Всього |
|
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1. Заклади загальної середньої освіти |
|||||||||
|
1.1. |
Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи на утеплення стін |
|
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
500,0 |
Місц.бюджет, позабюджетні кошти, інші джерела |
|
1.2. |
Утеплення стін будівель у загальноосвітніх навчальних закладах |
Скорочення енергоспоживання до15%Термін окупності: до 5 років |
Відповідно ПКД |
Відповідно ПКД |
Відповідно ПКД |
Відповідно ПКД |
Відповідно ПКД |
Відповідно ПКД |
Місц.бюджет, позабюджетні кошти, інші джерела |
|
1.3. |
Відновлення теплової ізоляції трубопроводів |
Скорочення енергоспоживання до10% |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
1000,0 |
Місц.бюджет, позабюджетні кошти, інші джерела |
|
1.4. |
Встановлення тепловідбивних екранів між стінами приміщень і радіаторами |
Скорочення енергоспоживання до10%Термін окупності: до 5років |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
1000,0 |
Місц.бюджет, позабюджетні кошти, інші джерела |
|
1.5. |
Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи на утеплення дахових перекритів |
|
400,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
2000,0 |
Місц.бюджет, позабюджетні кошти, інші джерела |
|
1.6. |
Утеплення дахових перекритів у загальноосвітніх навчальних закладах |
Скорочення енергоспоживання до10%Термін окупності: до 5 років |
Відповідно ПКД |
Відповідно ПКД |
Відповідно ПКД |
Відповідно ПКД |
Відповідно ПКД |
Відповідно ПКД |
Місц.бюджет, позабюджетні кошти, інші джерела |
|
1.7. |
Монтаж системи автоматичного регулювання споживання тепла(ІТП) |
Скорочення енергоспоживання до15%Термін окупності: до 5 років
|
1080,0 |
1080,0 |
1080,0 |
1080,0 |
1080,0 |
5400,0 |
Місц.бюджет,позабюджетні кошти, інші джерела |
|
1.8. |
Встановлення системи вентиляції з рекуперацією тепла |
Скорочення енергоспоживання до15%Термін окупності: до 5років |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
5000,0 |
Місц.бюджет,позабюджетні кошти, інші джерела |
|
1.9. |
Поточний ремонт освітлення у приміщеннях (заміна ламп на світлодіодні світильники) |
Скорочення енергоспоживанняТермін окупності: 2 роки |
4000,0 |
|
|
|
|
4000,0 |
Місц.бюджет,позабюджетні кошти, інші джерела |
|
1.10 |
Поточний ремонт вуличних світильників (заміна вуличних світильників світлодіодні) |
Скорочення енергоспоживанняТермін окупності: 2 роки |
850,0 |
850,0 |
850,0 |
850,0 |
850,0 |
4250,0 |
Місц.бюджет,позабюджетні кошти, інші джерела |
|
|
Всього |
|
7830,0 |
3830,0 |
3830,0 |
3830,0 |
3830,0 |
23150,0 |
|
2. Заклади дошкільної освіти |
|||||||||
|
2.1. |
Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи на утеплення стін |
|
660,0 |
660,0 |
660,0 |
660,0 |
660,0 |
3300,0 |
Місц.бюджет, позабюджетні кошти, інші джерела |
|
2.2. |
Утеплення стін будівель у дошкільних навчальних закладах |
Скорочення енергоспоживання до15%Термін окупності: до 5 років |
Відповідно ПКД |
Відповідно ПКД |
Відповідно ПКД |
Відповідно ПКД |
Відповідно ПКД |
Відповідно ПКД |
Місц.бюджет,позабюджетні кошти, інші джерела |
|
2.3. |
Відновлення теплової ізоляції трубопроводів |
Скорочення енергоспоживання до10% |
440,0 |
440,0 |
440,0 |
440,0 |
440,0 |
2200,0 |
Місц.бюджет,позабюджетні кошти, інші джерела |
|
2.4. |
Встановлення тепловідбивних екранів між стінами приміщень і радіаторами |
Скорочення енергоспоживання до10%Термін окупності: до 5 років |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
1000,0 |
Місц.бюджет,позабюджетні кошти, інші джерела |
|
2.5. |
Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи на утеплення дахових перекритів |
|
520,0 |
520,0 |
520,0 |
520,0 |
520,0 |
2600,0 |
|
|
2.6. |
Утеплення дахових перекритів у дошкільних навчальних закладах |
Скорочення енергоспоживання до 10%Термін окупності: до 5 років
|
Відповідно ПКД |
Відповідно ПКД |
Відповідно ПКД |
Відповідно ПКД |
Відповідно ПКД |
Відповідно ПКД |
Місц.бюджет,позабюджетні кошти, інші джерела |
|
2.7. |
Монтаж системи автоматичногорегулювання споживання тепла(ІТП) |
Скорочення енергоспоживання до 15%Термін окупності: до 5 років |
1400,0 |
1400,0 |
1400,0 |
1400,0 |
1400,0 |
7000,0 |
Місц.бюджет, позабюджетні кошти, інші джерела |
|
2.8. |
Встановлення системи вентиляції з рекуперацією тепла |
Скорочення енергоспоживання до 15%Термін окупності: до 5років |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
3000,0 |
Місц.бюджет, позабюджетні кошти, інші джерела
|
|
2.9. |
Поточний ремонт вуличних світильників (заміна вуличних світильників на світлодіодні) |
Скорочення енергоспоживання Термін окупності: 2 роки |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
2000,0 |
Місц.бюджет, позабюджетні кошти, інші джерела |
|
|
Всього |
|
4220,0 |
4220,0 |
4220,0 |
4220,0 |
4220,0 |
21100,0 |
|
Додаток 2
до Програми
(розділ 4)
Ресурсне забезпечення Програми
|
Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми |
Етапи виконання програми |
Усього витрат на виконання Програми |
||||
|
І |
ІІ |
ІІІ |
ІV |
V |
||
|
2018 рік |
2019 рік |
2020 рік |
2021 рік |
2022 рік |
||
|
Обсяг ресурсів, усього, |
12 050,0 |
8 050,0 |
8 050,0 |
8 050,0 |
8 050,0 |
44 250,0 |
|
Місцевий бюджет,усього, |
12 050,0 |
8 050,0 |
8 050,0 |
8 050,0 |
8 050,0 |
44 250,0 |





















