З метою забезпечення зменшення ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, захисту населення i територій міста від надзвичайних ситуацій та їх наслідків, забезпечення пожежної безпеки, відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 № 106 «Про затвердження Порядку та виконання Державних цільових програми», від 30.09.2015 № 775 «Про Порядок створення і використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій», від 19.08.2002 № 1200 «Про затвердження Порядку забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю», Кодексу цивільного захисту України, п. 22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення міської ради від 21 грудня 2017 року № 2582-36-VII «Про затвердження цільової Програми розвитку цивільного захисту населення і територій міста Бориспіль від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2018-2020 роки», а саме:
1.1. Пункт 2 рішення викласти в такій редакції: «2. Обсяг фінансування Програми складає 8 714,79 тис. грн, термін виконання: 2018 – 2020 роки.».
2. Внести зміни до цільової Програми розвитку цивільного захисту населення і територій міста Бориспіль від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2018-2020 роки», затвердженої відповідним рішенням міської ради від 21 грудня 2017 року № 2582-36-VII, а саме:
2.1. Пункт 1.7 розділу 1 «Паспорт програми» викласти в такій редакції:
|
«1.7 |
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього: |
8 714,79 тис. грн |
|
|
у тому числі: |
|
|
1.7.1. |
Кошти місцевого бюджету |
8 714,79 тис. грн.» |
2.2. Розділ 7 «Передбачувані обсяги фінансування Програми» викласти в такій редакції:
«
7. Передбачувані обсяги фінансування Програми
|
№ |
Зміст заходів |
Необхідно коштів (тис.грн/рік) |
Джерело фінансування |
Відповідальні виконавці |
||
|
2018 |
2019 |
2020 |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
Організація та проведення змагань протипожежних формувань цивільного захисту |
|
|
|
Місцевий бюджет |
Відділ з питань НС та ЦЗН, фінансове управління |
|
1.1. |
Виготовлення грамот (дипломів) |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
//---// |
//---// |
|
2.2. |
Організація змагань, винагороди (згідно кошторису) |
6,50 |
6,50 |
6,50 |
//---// |
//---// |
|
2. |
Накопичення та зберігання матеріального резерву на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій. |
|
|
|
//---// |
Відділ з питань НС та ЦЗН, фінансове управління, КП ВУКГ |
|
2.1 |
Накопичення матеріального резерву на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій (згідно номенклатури) |
|
|
|
|
|
|
2.1.1 |
Будівельні матеріали, засоби господарського призначення |
18,55 |
177,69 |
17,96 |
Місцевий бюджет |
Відділ з питань НС та ЦЗН, фінансове управління |
|
2.1.2. |
Речове (інженерне) майно |
6,50 |
657,35 |
99,50 |
//---// |
//---// |
|
2.1.3 |
Майно для забезпечення спеціальних завдань |
940,00 |
2950,30 |
199,20 |
//---// |
//---// |
|
2.1.4 |
Запаси паливно-мастильних матеріалів |
20,00 |
312,50 |
- |
//---// |
//---// |
|
2.1.5 |
Створення запасів ЗІЗ для непрацюючого населення, яке потрапляє до зони можливого хімічного (радіаційного) забруднення. |
- |
159,50 |
319,00 |
//---// |
//---// |
|
2.2. |
Забезпечення зберігання матеріального резерву на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій |
|
|
|
//---// |
//---// |
|
2.2.1 |
Ремонт складу зберігання майна матеріального резерву |
|
|
55,00 |
//---// |
Відділ з питань НС та ЦЗН, КП ВУКГ |
|
3. |
Придбання приладів контролю, розвідки та спостереження за забрудненням навколишнього середовища |
|
|
|
//---// |
Відділ з питань НС та ЦЗН, фінансове управління |
|
3.1. |
Прилади радіаційної та хімічної розвідки |
- |
85,00 |
- |
//---// |
//---// |
|
3.2 |
Прилади контролю за забрудненням навколишнього середовища |
- |
- |
192,00 |
//---// |
//---// |
|
4. |
Удосконалення учбово-матеріальної бази ЦЗ |
|
|
|
//---// |
//---// |
|
4.1. |
Придбання ЗІЗ для навчально-освітніх закладів |
- |
87,08 |
174,16 |
//---// |
//---// |
|
4.2. |
Виготовлення плакатів, стендів, пам’яток з ЦЗ |
- |
6,00 |
6,00 |
//---// |
//---// |
|
5. |
Організація оповіщення населення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій, створення місцевої системи централізованого оповіщення МСЦО та забезпечення її функціонування |
|
|
|
//---// |
Відділ з питань НС та ЦЗН, фінансове управління, Київська дирекція ПАТ «Укртелеком», СЛД №2 РЦТ |
|
5.1. |
Придбання радіостанцій |
- |
7,80 |
7,80 |
//---// |
//---// |
|
5.2. |
Придбання комплектів електросирен, вуличних гучномовців та кабелю для підключення |
- |
28,40 |
28,40 |
//---// |
//---// |
|
5.3. |
Підготовка проекту місцевої системи централізованого оповіщення МСЦО у місті |
- |
100,00 |
- |
Місцевий бюджет |
//---// |
|
5.4. |
Закупка обладнання, монтаж і введення в експлуатацію місцевої систем централізованого оповіщення МСЦО у місті |
- |
- |
500,00 |
Місцевий бюджет |
//---// |
|
5.5. |
Забезпечення функціонування місцевої системи централізованого оповіщення МСЦО у місті |
- |
- |
17,00 |
//---// |
//---// |
|
5.6. |
Експлуатаційно-технічне обслуговування місцевої системи централізованого оповіщення МСЦО у місті після об’єднання в ОТГ Київською міською філією ПАТ Укртелеком» |
- |
- |
17,00 |
//---// |
//---// |
|
6 |
Удосконалення навчально-консультаційних пунктів ЦЗ для непрацюючого населення |
|
|
|
Місцевий бюджет |
//---// |
|
6.1. |
Куточки цивільного захисту |
- |
2,90 |
2,90 |
//---// |
//---// |
|
6.2. |
Друкована продукція |
- |
1,80 |
1,80 |
//---// |
//---// |
|
7. |
Приведення захисних споруд цивільного захисту до норм керівних документів згідно з обліком ЗСЦЗ та найпростіших укриттів для укриття населення |
- |
390,00 |
780,00 |
//---// |
Відділ з питань НС та ЦЗН, фінансове управління, КП ЖРЕУ, КП ЖЕК-1 |
|
7.1. |
Проведення огляду-конкурсу ЗСЦЗ |
|
|
|
//---// |
Відділ з питань НС та ЦЗН, фінансове управління |
|
7.1.1 |
Надання грошових премій |
- |
|
2,00 |
//---// |
//---// |
|
7.1.2 |
Виготовлення грамот |
- |
|
1,00 |
//---// |
//---// |
|
8. |
Організація місць масового відпочинку населення на водних об’єктах міста |
|
|
|
//---// |
Відділ з питань НС та ЦЗН, КП ВУКГ, ГУ ЖКГ |
|
8.1. |
Обстеження акваторії пляжів на озерах міста та виготовлення документації (60х30=1800 кв.м х10 грн/ кв.м х4 пл. = 72000) |
36,00 |
90,00 |
90,00 |
//---// |
//---// |
|
8.2. |
Обладнання сезонного рятівного пункту |
- |
14,25 |
14,25 |
//---// |
//---// |
|
9. |
Реклама (попередження надзвичайних ситуацій) |
|
|
|
//---// |
Відділ з питань НС та ЦЗН |
|
9.1. |
Виготовлення та розміщення на бігбордах |
- |
4,40 |
4,60 |
//---// |
//---// |
|
10. |
Технічний захист інформації |
|
|
|
//---// |
//---// |
|
10.1 |
Щорічна переатестація захищеного комп’ютера |
17,90 |
19,90 |
19,90 |
//---// |
//---// |
|
11. |
Підведення підсумків стану цивільного захисту |
|
|
|
//---// |
Відділ з питань НС та ЦЗН, фінансове управління |
|
11.1 |
Надання грошових премій |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
//---// |
//---// |
|
11.2 |
Виготовлення грамот |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
//---// |
//---// |
|
|
ВСЬОГО |
1049,45 |
5105,37 |
2559,97 |
|
|
|
|
РАЗОМ |
8 714,79 грн» |
|
|
||
2.3. Розділ 8 «Очікувані результати виконання Програми. 8.1. Кількісні та якісні показники, які характеризують результати виконання Програми» викласти в такій редакції:
«8. Очікувані результати виконання Програми. Кількісні та якісні показники, які характеризують результати виконання Програми
|
№ з/п |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Міський бюджет |
Міський бюджет |
Міський бюджет |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1.Накопичення та зберігання матеріального резерву на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій |
||||||
|
1. |
Затрат |
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Обсяги фінансування Програми (тис грн) |
грн |
Обґрунтування програми |
985,05 |
4257,34 |
690,66 |
|
2. |
Продукту |
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Кількість будівельних матеріали, засобів господарського призначення |
од. |
Обґрунтування програми |
170 |
8914 |
105 |
|
2.2. |
Кількість речового (інженерного) майна |
од. |
Обґрунтування програми |
1 |
570 |
255 |
|
2.3. |
Кількість майна для забезпечення спеціальних завдань |
од. |
Обґрунтування програми |
2 |
245 |
14 |
|
2.4. |
Кількість запасів паливно-мастильних матеріалів |
л |
Обґрунтування програми |
800 |
10000 |
- |
|
2.5. |
Кількість запасів ЗІЗ для непрацюючого населення, яке потрапляє до зони можливого хімічного (радіаційного) забруднення, для навчально-освітніх закладів (протигази ГП-7, фільтруючі коробки)
|
од. |
Обґрунтування програми |
- |
321 |
642 |
|
3. |
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Середня вартість придбання одного предмету матеріального резерву |
грн |
Обґрунтований розрахунок програми |
5,70 |
0,44 |
1,85 |
|
4. |
Якості |
|
|
|
|
|
|
4.1. |
Відсоток накопичення матеріального резерву до обсягів номенклатури |
% |
Обґрунтований розрахунок програми |
84,50 |
97,00 |
100,00 |
|
2.Приведення захисних споруд цивільного захисту до норм керівних документів згідно з обліком ЗСЦЗ та найпростіших укриттів |
||||||
|
1. |
Затрат |
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Обсяги фінансування Програми (тис грн) |
грн |
Обґрунтування програми |
- |
390,00 |
780,00 |
|
2. |
Продукту |
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Кількість населення, яке укривається в ЗСЦЗ та найпростіших укриттів (тис.) |
чол. |
Обґрунтований розрахунок програми |
25,00 |
27,00 |
29,995 |
|
3. |
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Середня вартість на приведення 1-ї захисної споруди цивільного захисту (поточний ремонт) до норм керівних документів |
грн |
Обґрунтований розрахунок програми |
- |
97,50 |
19,00 |
|
4. |
Якості |
|
|
|
|
|
|
4.1. |
Відсоток населення, яке укривається в ЗСЦЗ та найпростіших укриттів |
% |
Обґрунтований розрахунок програми |
40,10 |
45,00 |
49,20 |
|
3.Організація місць масового відпочинку населення на водних об’єктах міста |
||||||
|
1. |
Затрат |
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Обсяги фінансування Програми (тис. грн) |
грн |
Обґрунтування програми |
36,00 |
104,25 |
104,25 |
|
2. |
Продукту |
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Кількість обладнаних сезонних рятівних пунктів |
кв. м |
Обґрунтований розрахунок програми |
- |
3 |
4 |
|
3. |
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Площа обстеження акваторії пляжів на озерах міста та виготовлення документації |
од. |
Обґрунтований розрахунок програми |
900 |
2800 |
2800 |
|
4. |
Якості |
|
|
|
|
|
|
4.1. |
Відсоток обстежених пляжів міста від кількості очищених водних об’єктів |
% |
Обґрунтований розрахунок програми |
40,00 |
80,50 |
95,50 |
|
4.Організація заходів з удосконалення системи управління силами та засобами міської ланки територіальної підсистеми ЄДСЦЗ |
||||||
|
1. |
Затрат |
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1.1. |
Витрати на проведення заходів (тис. грн)
|
грн |
Обґрунтування програми |
10,50 |
10,50 |
13,50 |
|
1.2. |
Витрати пов’язані з переатестацією обладнання (тис. грн) |
грн |
Обґрунтування програми |
17,90 |
19,90 |
19,90 |
|
1.3. |
Витрати пов’язані з виготовленням плакатів, друкованої продукції, реклами (тис. грн) |
грн |
Обґрунтування програми |
- |
10,70 |
10,70 |
|
1.4. |
Витрати пов’язані з організацією оповіщення населення, постів радіаційної та хімічної розвідки, контролю за забрудненням навколишнього середовища, створення місцевої системи централізованого оповіщення МСЦО та забезпечення її функціонування (тис. грн) |
грн |
Обґрунтування програми |
- |
136,20 |
762,20 |
|
2. |
Продукту |
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Кількість проведених заходів |
од. |
Обґрунтований розрахунок програми |
3 |
2 |
3 |
|
2.2. |
Кількість переатестованого обладнання |
од. |
Обґрунтований розрахунок програми |
1 |
1 |
1 |
|
2.3. |
Кількість обладнання для оповіщення населення та постів радіаційної та хімічної розвідки, контролю за забрудненням навколишнього середовища |
од. |
Обґрунтований розрахунок програми |
- |
10 |
20 |
|
3. |
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Середня вартість переатестації обладнання (тис. грн) |
грн |
Розрахунок виконавчого комітету міської ради |
17,90 |
19,90 |
19,90 |
|
3.2. |
Середня вартість одного заходу (тис. грн) |
грн |
Обґрунтований розрахунок програми |
4,50 |
5,25 |
4,50 |
|
3.2. |
Середня вартість придбання одного предмету оповіщення населення, постів радіаційної та хімічної розвідки (тис. грн) |
грн |
Обґрунтований розрахунок програми |
- |
13,62 |
38,11 |
|
4. |
Якості |
|
|
|
|
|
|
4.1. |
Відсоток підприємств, установ та організацій, які охоплені заходами, навчанням до загальної кількості установ з якими ведеться співпраця |
% |
Обґрунтований розрахунок програми |
74,00 |
79,00 |
91,00 |
|
4.2. |
Відсоток працівників підприємств, установ та організацій, які охоплені заходами, навчанням в порівнянням з попереднім роком |
% |
Обґрунтований розрахунок програми |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
У ході реалізації Програми буде:
забезпечено засобами індивідуального захисту непрацюючого населення, яке потрапляє до зони можливого хімічного (радіаційного) забруднення до 44 %;
уточнено обсяги фондів захисних споруд, виконано розрахунки для укриття всіх категорій населення, приведено стан утримання захисних споруд цивільного захисту до вимог нормативних документів;
створено запас матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків місцевого та об’єктового рівнів в об’ємі 100% (згідно з номенклатурою);
удосконалено систему оповіщення населення в умовах стихійного лиха, при загрозі і виникненні надзвичайних ситуацій з використанням систем дротового радіомовлення, вуличних гучномовців та електросирен. Зона оповіщення буде досягати близько 87% загальної території міста;
створено місцеву систему централізованого оповіщення МСЦО та забезпечено її функціонування;
поліпшена якість управління керівним складом цивільного захисту підпорядкованими підрозділами завдяки переносним портативним засобам зв’язку;
вжито заходи щодо забезпечення захисту життя та здоров’я громадян під час користування водними об’єктами міста, інші комплексні та спеціальні заходи цивільного захисту;
забезпечено гарантоване Конституцією України право громадян на захист їх життя і здоров’я від надзвичайних ситуацій та їх негативних наслідків.
2.4. Розділ 9 «Ресурсне забезпечення цільової Програми розвитку цивільного захисту на 2018-2020 роки» викласти в такій редакції:
«9. Ресурсне забезпечення цільової Програми розвитку цивільного захисту на 2018-2020 роки
|
Обсяг коштів. які пропонуються залучити на виконання Програми |
Роки |
Усього витрат на виконання Програми |
||
|
2018 |
2019 |
2020 |
||
|
Обсяг ресурсів, усього, утому числі: |
1049,45 |
5105,37 |
2559,97 |
8 714,79 |
|
бюджет м. Бориспіль |
1049,45 |
5105,37 |
2559,97 |
8 714,79 |
|
кошти небюджетних джерел |
кошти підприємств, організацій та установ, які мають об’єкти підвищеної небезпеки (ОПН) згідно з кошторисом до проектної документації» |
|||
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань планування бюджету, економічної реформи, з питань житлово-комунального господарства, приватизації, благоустрою та екології.
Міський голова А.С.Федорчук





















