З метою ефективного вирішення комплексу питань з покращення санітарного, екологічного стану та благоустрою на території Бориспільської міської територіальної громади, у зв’язку з необхідністю фінансової підтримки та збереження об’єктів комунальної власності, враховуючи пропозиції постійних комісій міської ради з питань житлово-комунального господарства, приватизації, благоустрою та екології, з питань планування бюджету, економічної реформи, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 року № 715-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Київської області», статті 91 Бюджетного кодексу України, пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення міської ради від 24 грудня 2020 року № 52-3-VІІІ «Про затвердження комплексної програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури і комунального майна Бориспільської міської територіальної громади на 2021-2023 роки», а саме:
1.1. Пункт 2 рішення викласти в такій редакції:
«2. Обсяг фінансування Програми складає 442 975,05 тис. грн, строк виконання 2021-2023 роки.».
2. Внести зміни до комплексної програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури і комунального майна Бориспільської міської територіальної громади на 2021-2023 роки, затвердженої відповідним рішення міської ради від 24 грудня 2020 року № 52-3-VІІІ, а саме:
2.1. Пункти 10, 10.1 Паспорта Програми викласти в такій редакції:
«10. |
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі: |
442 975,05 тис. грн |
|
10.1. |
Коштів місцевого бюджету |
413 756,03 тис. грн |
|
Коштів державного, обласного бюджету |
29 219,02 тис. грн |
2.2. Розділ 6 «Ресурсне забезпечення Програми» викласти в такій редакції:
«6. Ресурсне забезпечення Програми
(тис. грн)
Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програм |
Етапи виконання програми |
Усього витрат на виконання програми |
||
|
І |
ІІ |
ІІІ |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Обсяг ресурсів усього, |
246 071,45 |
136 079,0 |
60 824,6 |
442 975,05 |
|
За рахунок коштів бюджету Бориспільської міської територіальної громади |
216 852,43 |
136 079,0 |
60 824,6 |
413 756,03 |
|
За рахунок коштів державного, обласного бюджету |
29 219,02 |
|
|
29 219,02» |
1.2. Додатки 1, 2 до Програми викласти в новій редакції (додаються).
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, приватизації, благоустрою та екології.
Міський голова Володимир БОРИСЕНКО
Додаток
до рішення міської ради
24 грудня 2021 року
№ 1607-16-VIII
Додаток 1 до Програми
(пункт 4.10.)
Напрямки діяльності та заходи програми
№з/п |
Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання або проекти розвитку) |
Перелік заходів програми |
Термін виконання заходу |
Виконавці |
Джерела фінан-сува-ння |
Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн, |
Очікуваний результат |
||||
|
в тому числі: |
|||||||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||
|
І. Благоустрій територіальної громади |
|||||||||||
|
1.1.
|
Послуги по утриманню вулично-дорожньої мережі
|
1.1.1.Послуги з замітання вулиць, прибирання снігу; посипання сіллю, піском доріг і тротуарів; чищення доріг і громадських місць та інші послуги |
2021-2023 |
Головне управління ЖКГ |
Кошти місце-вого бюдже-ту |
19 000,00 |
20 000,00 |
11 000,00 |
Збільшення терміну придатності об’єктів вулично-дорожньої мережі, забезпечення |
||
|
|
|
1.1.2. Послуги з обслуговування об’єктів світлофорного регулювання дорожнього руху на перехрестях вулиць |
2021-2023 |
Головне управління ЖКГ |
Кошти місцевого бюджету |
2 000,00 |
2 300,00 |
2 300,00 |
умов їх функ-ціонування, створенні сприятливих умов пересування для населення |
||
|
1.1.3. Послуги з технічного обслугову-вання обладнання, супроводження та доступу |
2021-2023 |
Головне управління ЖКГ |
Кошти місцевого бюджету |
1 405,60 |
1 500,00 |
1 400,00 |
|||||
|
1.1.4. Поточний ремонт автобусних зупинок |
2021-2023 |
Головне управління ЖКГ |
Кошти місцевого бюджету |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
|||||
|
1.2. |
Збереження та утримання на належному рівні зелених зон |
1.2.1. Послуги по утриманню та поточний ремонт об’єктів озеленення |
2021-2023 |
Головне управління ЖКГ |
Кошти місцевого бюджету |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
Розвиток зелених насаджень уздовж вулиць і доріг, в парках, скверах, на алеях, інших |
||
|
1.2.2. Послуги по догляду: за деревами і кущами підживлення, поливання, обрізання крон дерев і кущів, вирізування сухих |
2021-2023 |
Головне управління ЖКГ |
Кошти місцевого бюджету |
8 726,40 |
9 000,00 |
9 000,00 |
|||||
|
|
|
суків і гілок, знешкодження омели, обробка отрутохімікатами, утеплення кореневої системи, штикування ґрунту в ямах, розкриття і розв'язування кущів неморозостійких порід, обрізка живої огорожі (газонного бордюру), видалення аварійних дерев, кладовищ; поточний ремонт елементів благоустрою на кладовищах |
|
|
|
|
|
|
об'єктах благоустрою загального користува-ння |
||
|
1.2.3. Проведення паспортизації та інвентаризації об’єктів благоустрою (зелених насаджень) |
2021-2023 |
Головне управління ЖКГ |
Кошти місцевого бюджету |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|||||
|
1.3.
|
Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення
|
1.3.1. Послуги по технічному обслуговуванню та утриманню в належному стані мереж вуличного освітлення територіальної громади |
2021-2023 |
Головне управління ЖКГ |
Кошти місцевого бюджету |
8 300,00 |
8 500,00 |
9 000,00 |
Забезпече-ння безперебій-ної роботи зовнішнього освітлення вулиць, |
||
|
|
|
1.3.2. Витрати на оплату за спожиту електроенергію лініями зовнішнього освітлення |
2021-2023 |
Головне управління ЖКГ |
Кошти місцевого бюджету |
8 100,00 |
10 750,00 |
8 500,00 |
парку, площі та скверів міста в нічний час в належному |
||
|
1.3.3. Придбання обладнання для вуличного освітлення |
2021-2023 |
Головне управління ЖКГ |
Кошти місцевого бюджету |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
|||||
|
1.3.4. Послуги по поточному ремонту об’єктів вуличного освітлення |
2021-2023 |
Головне управління ЖКГ |
Кошти місцевого бюджету |
3 500,00 |
3 500,00 |
3 000,00 |
утриманні та технічному обслугову-ванні електро-мереж зовнішнього освітлення |
||||
|
1.4. |
Будівництво, реконструкція, ремонт, придбання об'єктів благоустрою та проведення інших заходів |
1.4.1. Виготовлення проектно-кошторисної документації, експертиза та роботи по будівництву, реконструкції, капітальному ремонту об'єктів та елементів благоустрою |
2021 |
Головне управління ЖКГ |
Кошти місцевого бюджету |
32 200,00 |
6 017,00 |
|
Збільшення терміну придатності об'єктів та елементів благоустрою за рахунок виконання робіт із капітального ремонту та послуг по утриманню, поточному ремонт |
|
|
Кошти держа-вного, обласного бюджету |
3 000,00 |
|
|
|||||||
|
1.4.2. Придбання об'єктів та елементів благоустрою |
2021-2023 |
Головне управління ЖКГ |
Кошти місцевого бюджету |
930,00 |
100,00 |
100,00 |
||||
|
|
|
1.4.3. Виготовлення проектно-кошторисної документації, експертиза та роботи по влаштуванню, капітальному ремонту систем водопониження та зливової каналізації |
2022-2023 |
Головне управління ЖКГ |
Кошти місцевого бюджету |
1 640,00 |
3 600,00 |
3 500,00 |
|
|
|
1.4.4. Поточний ремонт об'єктів та елементів благоустрою |
2021-2023 |
Головне управління ЖКГ |
Кошти місцевого бюджету |
8 170,00 |
100,00 |
100,00 |
||||
|
1.4.5. Послуги по похованню невідомих та безрідних громадян |
2021-2023 |
Головне управління ЖКГ |
Кошти місцевого бюджету |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
||||
|
1.4.6. Послуги по утриманню та поточному ремонту ілюмінації |
2021-2023 |
Головне управління ЖКГ |
Кошти місцевого бюджету |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
||||
|
1.4.7. Послуги по підготовці до проведення державних свят |
2021-2023 |
Головне управління ЖКГ |
Кошти місцевого бюджету |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
||||
|
1.4.8. Послуги з розміщення соціальної реклами |
2021-2023 |
Відпові-дальні виконавці, згідно паспорту Програми |
Кошти місцевого бюджету |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
||||
|
1.4.9. Послуги з демонтажу самовільно встановленої або зовнішньої реклами |
2021-2023 |
Відпові-дальні виконавці, згідно паспорту Програми |
Кошти місцевого бюджету |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
||||
|
|
|
|
||||||||
|
1.4.10. Послуги з паспортизації та інвентаризації дитячих та спортивних об'єктів |
2021-2023 |
Відпові-дальні виконавці, згідно паспорту Програми |
Кошти місцевого бюджету |
320,0 |
- |
- |
||||
|
1.4.11. Розроблення схеми санітарної очистки Бориспільської міської територіальної громади |
2022-2023 |
Головне управління ЖКГ |
Кошти місцевого бюджету |
|
500,0 |
|
||||
|
1.5. |
Забезпечення утримання фонтанів та бюветів терито-ріальної громад |
1.5.1. Послуги по технічному обслуговуванню та утриманню в належному стані бюветів та фонтанів |
2021-2023 |
Головне управління ЖКГ |
Кошти місцевого бюджету |
1 840,00 |
1 470,00 |
1 270,00 |
Забезпече-ння безперебій-ної роботи фонтанів та бюветів |
|
|
1.5.2. Витрати на постачання води для бюветів, фонтанів та для поливу зелених насаджень |
2021-2023 |
Головне управління ЖКГ |
Кошти місцевого бюджету |
363,00 |
370,00 |
370,00 |
||||
|
1.6. |
Забезпечення утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневих стоків в дощову |
1.6.1. Послуги з обслуговування та утримання в належному стані зливовоприймальних та оглядових колодязів, колекторів та відкритих водовідних каналів |
2021-2023 |
Головне управління ЖКГ |
Кошти місцевого бюджету |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
Забезпече-ння безперебій-ної роботи дощову каналізацію, штучних |
|
|
|
каналізацію, штучних споруд |
1.6.2. Послуги з обслуговування та утримання в належному стані мереж зливової каналізації |
2021-2023 |
Головне управління ЖКГ |
Кошти місцевого бюджету |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
споруд |
|
|
|
ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ І: |
|
|
|
101 425,00 |
69 637,00 |
51 470,00 |
|
||
|
ІІ. Утримання та ремонт об’єктів дорожнього господарства територіальної громади |
||||||||||
|
2.1.
|
Підвищення рівня безпеки дорожнього руху
|
2.1.1. Придбання дорожніх знаків та елементів для безпеки дорожнього руху |
2021-2023 |
Головне управління ЖКГ |
Кошти місцевого бюджету |
300,00 |
150,00 |
150,00 |
Забезпече-ння вчасної ліквідації незадовіль-них умов руху автотра-спорту |
|
|
2.1.2. Послуги по встановленню та поточному ремонту дорожніх знаків |
2021-2023 |
Головне управління ЖКГ |
Кошти місцевого бюджету |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
||||
|
2.1.3. Придбання матеріалів для посипання доріг |
2021-2023 |
Головне управління ЖКГ |
Кошти місцевого бюджету |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
||||
|
2.1.4. Нанесення дорожньої розмітки |
2021-2023 |
Головне управління ЖКГ |
Кошти місцевого бюджету |
1 500,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
||||
|
2.1.5. Виготовлення проекту (схеми) організації дорожнього руху |
2021-2023 |
Головне управління ЖКГ |
Кошти місцевого бюджету |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
||||
|
|
|
2.1.6. Виготовлення, експертиза проектно-кошторисної документації |
2021-2022 |
Головне управління ЖКГ |
Кошти місцевого бюджету |
3 900,00 |
900,00 |
- |
|
|
|
2.1.7. Поточний ремонт об’єктів світлофорного регулювання |
2021 |
Головне управління ЖКГ |
Кошти місцевого бюджету |
200,00 |
- |
- |
||||
|
2.1.8. Виготовлення паспортів на дороги |
2021 |
Головне управління ЖКГ |
Кошти місцевого бюджету |
200,00 |
- |
- |
||||
|
2.2. |
Забезпечення належного стану дорожнього покриття та розвиток |
2.2.1. Проведення поточного ремонту доріг, тротуарів та багатоквар-тирних проїздів до житлових будинків |
2021-2023 |
Головне управління ЖКГ |
Кошти місцевого бюджету |
18 800,00 |
5 000,00 |
3 000,00 |
Належне утримання та експлуатація об’єктів дорожнього госпо-дарства |
|
|
2.2.2. Виготовлення, експертиза проектно-кошторисної документації та виконання робіт по капітальному ремонту та реконструкції доріг, тротуарів, внутрішньо-квартальних проїздів до багатоквартирних будинків, майданчиків для зупинки автомобільного транспорту |
2021-2023 |
Головне управління ЖКГ |
Кошти місцевого бюджету |
56 192,39 |
28 022,22 |
2 003,60 |
||||
|
|
|
2.2.3. Капітальний ремонт дороги по вул. Київський Шлях (від вул. Глібова до вул. В. Момота) в м. Бориспіль Київської області |
2021 |
Відпові-дальні виконавці, згідно паспорту Програми |
Кошти місцевого бюджету |
11 090,49 |
- |
- |
|
|
|
Кошти держа-вного, обласного бюджету |
24 878,73 |
- |
- |
|||||||
|
2.2.4. Капітальний ремонт дороги по пров. Ярослава Мудрого на ділянці від будинку №9 до будинку №3а в с. Кучаків, Київської області |
2021 |
Головне управління ЖКГ |
Кошти держа-вного, обласного бюджету |
1 340,29 |
- |
- |
||||
|
2.2.5. Капітальний ремонт дороги по вул. Головатого в м. Бориспіль Київської області |
2021-2022 |
Головне управління ЖКГ |
Кошти місцевого бюджету |
7 079,65 |
21 477,78 |
- |
||||
|
2.2.6. Послуги по виконанню: лабораторних випробувань на відповідність вимогам нормативно-технічної документації та діючому законодавству по капітальному, поточному ремонту доріг та тротуарів |
2021-2023 |
Головне управління ЖКГ |
Кошти місцевого бюджету |
150,00 |
200,00 |
200,00 |
||||
|
|
|
2.2.7. інші послуги по об’єктам на капітальний, поточний ремонт доріг та тротуарів якщо такі роботи не включені до проектно-кошторисної документації |
2021 |
Головне управління ЖКГ |
Кошти місцевого бюджету |
50,0 |
50,0 |
- |
|
|
|
|
ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ ІІ: |
|
|
|
127 181,55 |
58 800,00 |
8 353,60 |
|
||
|
ІІІ. Забезпечення роботи та реформування системи теплопостачання територіальної громади |
||||||||||
|
3.1. |
Забезпечення належного утримання та експлуатації об’єктів теплоенергетики |
3.1.1.Модернізація та реконструкція малоефективного діючого обладнання |
2022 |
Головне управління ЖКГ |
Кошти місцевого бюджету |
|
3 382,00 |
|
Належне утримання та експлуатація об’єктів теплопо-стачання |
|
|
3.1.2. Нове будівництво, ремонт об’єктів теплопостачання |
2021 |
Головне управління ЖКГ |
Кошти місцевого бюджету |
4 840,00 |
1 650,00 |
|
||||
|
3.1.3. Виготовлення проектів та встановлення вузлів обліку теплової енергії |
2021 |
Головне управління ЖКГ |
Кошти місцевого бюджету |
600,0 |
|
|
|
|||
|
|
ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ ІІІ: |
|
|
|
5 440,00 |
5 032,00 |
0,00 |
|
||
|
IV. Забезпечення роботи та реформування системи водопостачання та водовідведення територіальної громади |
||||||||||
|
4.1. |
Розвиток та реконструкція систем водопостачання та водовід-ведення ресурсо та енергозберігаючими технологіями підготовки питної води |
4.1.1. Реконструкція, капітальний та поточний ремонт систем водопостачання і водовідведення |
2021-2022 |
Головне управління ЖКГ |
Кошти місцевого бюджету |
400,00 |
344,00 |
- |
Належне утримання та експлуатація об’єктів водопо-стачання |
|
4.1.2. Поточний ремонт, будівництво нових бюветів |
2022 |
Головне управління ЖКГ |
Кошти місцевого бюджету |
7 600,00 |
890,00 |
- |
|||
|
|
ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ ІV: |
|
|
|
8 000,00 |
1 234,00 |
- |
|
|
|
V. Забезпечення ефективного управління та обліку комунального майна територіального громади |
|||||||||
|
5.1. |
послугу з технічної інвентаризації |
5.1.1. Послуги з технічної інвентаризації об’єктів комунальної власності територіальної громади |
2021-2023 |
Відпові-дальні виконавці, згідно паспорту Програми |
Кошти місцевого бюджету |
1 536,00 |
200,00 |
25,00 |
Забезпе-чення наповню-ваності приміщень комунальної власності територіа-льної громади міста та |
|
5.1.2. Послуги з технічної інвентаризації майна, яке визнане безхазяйним |
2021-2023 |
Головне управління ЖКГ |
Кошти місцевого бюджету |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
|||
|
5.2. |
Витрати на реєстрацію право власності у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно |
5.2.1. Послуги нотаріуса, реєстраційний збір |
2021-2023 |
Відпові-дальні виконавці, згідно паспорту Програми |
Кошти місцевого бюджету |
5,00 |
1,00 |
1,00 |
|
|
5.3. |
Витрати на послуги незалежної оцінки об’єктів комунальної власності |
5.3.1. Послуги з незалежної оцінки об’єктів комунальної власності |
2021-2023 |
Відповідальні виконавці, згідно паспорту Програми |
Кошти місцевого бюджету |
95,00 |
50,00 |
50,00 |
|
|
5.4.
|
Забезпечення утримання, ремонту будівель, споруд, приміщень та іншого майна комунальної власності територіальної громади
|
5.4.1. Поточний, капітальний ремонт будівель, споруд, приміщень та іншого майна комунальної власності |
2021-2023 |
Відпові-дальні виконавці, згідно паспорту Програми |
Кошти місцевого бюджету |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
відповідного стимулюва-ння орендарів |
|
5.4.2. Витрати на оплату наданих комунальних послуг та енергоносії по приміщенням комунальної власності, які тимчасово не здаються в оренду |
2021-2023 |
Головне управління ЖКГ |
Кошти місцевого бюджету |
300,00 |
100,00 |
100,00 |
|||
|
5.4.3. Судові витрати |
2021-2023 |
Головне управління ЖКГ |
Кошти місцевого бюджету |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
|||
|
|
ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ V: |
|
|
|
2 161,00 |
576,00 |
401,00 |
|
|
|
VІ. Забезпечення ефективної роботи та реформування системи електропостачання територіальної громади |
|||||||||
|
6.1. |
Утримання та ремонт трансформатор-них підстанцій комунальної власності |
6.1.1. Поточний, капітальний ремонт трансформаторних підстанцій |
2021-2023 |
Головне управління ЖКГ |
Кошти місцевого бюджету |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
|
|
6.1.2. Послуги по утриманню трансформаторних підстанцій комунальної власності |
2021-2023 |
Головне управління ЖКГ |
Кошти місцевого бюджету |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
|||
|
6.2. |
Виготовлення технічної документації на об’єкти електро- постачання |
6.2.1.Виготовлення технічної документації на об’єкти електро-постачання, що має ознаки безхазяйне або визнане безхазяйним для взяття їх на облік. |
2021-2023 |
Головне управління ЖКГ |
Кошти місцевого бюджету |
200,00 |
200,00 |
|
|
|
6.3. |
Реконструкція та будівництво повітряних ліній, трансформаторних підстанцій та інші супутні роботи, послуги для надійного та безперебійного електропостачання |
6.3.1. Послуги на виготовлення проекту землеустрою та технічної документації, щодо відведення земельної ділянки під електричні опори ліній електропередач |
2021-2023 |
Головне управління ЖКГ |
Кошти місцевого бюджету |
100,00 |
|
|
|
|
|
ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ VІ: |
|
|
|
900,00 |
800,00 |
600,00 |
||
|
VІІ. Забезпечення виконання ремонту та визначення технічного стану багатоквартирних будинків та гуртожитків |
|||||||||
|
7.1. |
Проведення заходів по визначенню жилого будинку (жилого приміщення) невідповідним санітарним і |
7.1.1. Проведення робіт по геодезичному моніторингу – комплекс геодезичних робіт та систематичних спостережень за динамікою розвитку деформацій в період |
2021 |
Головне управління ЖКГ |
Кошти місцевого бюджету |
200,00 |
|
|
|
|
|
технічним вимогам та непридатним для проживання |
будівництва та експлуатації будівель та споруд |
|
|
|
|
|
|
|
|
7.2. |
Проведення заходів по завершенню робіт, які були розпочаті у 2020 році |
7.2.1. Капітальний ремонт покрівлі по вул.Бежіка,91 на виконання Програма по співфінансуванню робіт з капітального ремонту багатоквартирних будинків та гуртожитків, яка затверджена рішенням Бориспільської міської ради від 29.05.2018 |
2021 |
Головне управління ЖКГ |
Кошти місцевого бюджету |
763,9 |
|
|
|
|
|
ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ VІІ: |
|
|
|
963,9 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
РАЗОМ ПО ПРОГРАМІ: |
|
|
|
246 071,45 |
136 079,00 |
60 824,60 |
|
|
Секретар міської ради Владислав БАЙЧАС
Тимчасово виконуючий обов’язки начальника головного управління
житлово-комунального господарства Іван САМАРІН
Додаток 2 до Програми
(пункт 5.12.)
Результативні показники програми
№ з/п |
Назва показника |
Оди-ниця вимі-ру |
Вихідні дані на початок дії програми |
Очікувані результати |
Всього витрат на виконання програми |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
І. Благоустрій територіальної громади |
|
|||||
|
1.1. Послуги по утриманню вулично-дорожньої мережі |
|||||||
|
І |
Показники затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
Обсяг видатків по утриманню вулично-дорожньої мережі |
тис. грн |
Плановий розрахунок |
19 150,00 |
20 150,00 |
11 150,00 |
50 450,00 |
|
|
Обсяг видатків з обслуговування об’єктів світлофорного регулювання дорожнього руху на перехрестях вулиць |
тис. грн |
Плановий розрахунок |
2 000,00 |
2 300,00 |
2 300,00 |
6 600,00 |
|
|
Обсяг видатків із технічного обслуговування обладнання, супроводження та доступу до мережі інтернет до об’єктів, що входять до автоматизованої системи «Інтегрована система відеоспостереження та відеоаналітики «Безпечне місто Бориспіль» |
тис. грн |
Плановий розрахунок |
1 405,60 |
1 500,00 |
1 400,00 |
4 305,60 |
|
ІІ |
Показники продукту |
|
|||||
|
|
Площа вулиць, доріг та тротуарів, що планується утримувати в належному стані в осінньо-зимовий та в весняно-літній період |
тис. кв. м |
план заходів |
77,36 |
77,36 |
77,36 |
|
|
|
Загальна кількість об’єктів світлофорного регулювання дорожнього руху на перехрестях вулиць, що планується обслуговувати |
од. |
плановий розрахунок |
21,00 |
21,00 |
21,00 |
|
|
|
Загальна кількість об’єктів автоматизованої системи «Інтегрована система відеоспостереження та відеоаналітики «Безпечне місто Бориспіль», що планується обслуговувати |
од. |
плановий розрахунок |
89,00 |
89,00 |
89,00 |
|
|
ІІІ |
Показники ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
Середня вартість утримання 1 кв. м вулиць (доріг та тротуарів) - у весняно-літній та осінньо-зимовий порівняно з попереднім роком |
тис. грн |
Матема-тичний розрахунок |
245,60 |
260,47 |
144,13 |
|
|
|
Середньомісячна вартість обслуговування одного об’єкту світлофорного регулювання дорожнього руху на перехрестях вулиць |
тис. грн |
Матема-тичний розрахунок |
7,94 |
9,13 |
9,12 |
|
|
|
Середньомісячна вартість обслуговування одного об’єкту автоматизованої системи «Інтегрована система відеоспостереження та відеоаналітики «Безпечне місто Бориспіль» |
тис. грн |
Матема-тичний розрахунок |
1,32 |
1,40 |
1,31 |
|
|
ІV |
Показники якості |
|
|||||
|
Темп зростання середньої вартості утримання 1 кв. м вулиць (доріг та тротуарів) - у весняно-літній та осінньо-зимовий порівняно з попереднім роком |
відс. |
Матема-тичний розрахунок |
26 |
6 |
5 |
||
|
|
Темп зростання середньої вартості утримання одного об’єкту світлофорного регулювання дорожнього руху на перехрестях вулиць |
відс. |
Матема-тичний розрахунок |
30 |
15 |
13 |
|
|
|
Темп зростання середньої вартості утримання одного об’єкту автоматизованої системи «Інтегрована система відеоспостереження та відеоаналітики «Безпечне місто Бориспіль» в порівнянні з попереднім роком |
відс. |
Матема-тичний розрахунок |
9 |
6 |
7 |
|
|
1.2. Збереження та утримання на належному рівні зелені зони територіальних громад |
|||||||
|
І |
Показники затрат |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Обсяг видатків на збереження та утримання на належному рівні зелені зони територіальних громад |
тис. грн |
Плановий розрахунок |
9 126,40 |
9 400,00 |
9 400,00 |
27 926,4 |
|
ІІ |
Показники продукту |
|
|
|
|
|
|
|
Площа облаштованих та доглянутих газонів, парків, кладовищ та догляд за ними та інші послуги |
кв. м |
план заходів |
11 922,80 |
11 922,80 |
11 922,80 |
||
|
ІІІ |
Показники ефективності |
|
|||||
|
Середня вартість послуг з облаштування газонів, парків, кладовищ та догляд за ними; садіння, підрізання, обрізання дерев, декоративних рослин та догляд за ними та інші послуги, кв.м |
тис. грн |
Матема-тичний розрахунок |
0,78 |
0,79 |
0,79 |
||
|
ІV |
Показники якості |
||||||
|
питома вага доглянутих та облаштованих газонів, парків, кладовищ, дерев, декоративних рослин до загальної кількості газонів що потребують догляду |
відс. |
Матема-тичний розрахунок |
100 |
100 |
100 |
||
|
1.3. Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення |
|||||||
|
І |
Показники затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
Обсяг видатків на забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення |
тис. грн |
Плановий розрахунок |
20 400,00 |
23 250,00 |
21 000,00 |
64 650,0 |
|
ІІ |
Показники продукту |
|
|
||||
|
|
Загальна кількість світлоточок, що планується обслуговувати |
од. |
плановий розрахунок |
9 800,00 |
9 800,00 |
9 800,00 |
|
|
ІІІ |
Показники ефективності |
|
|
||||
|
|
Середньомісячна вартість обслуговування однієї світлоточки |
тис.грн/місяць |
Матема-тичний розрахунок |
0,17 |
0,19 |
0,18 |
|
|
ІV |
Показники якості |
|
|
||||
|
|
Темп зростання середньої вартості утримання однієї світлоточки в порівнянні з попереднім роком |
відс. |
Матема-тичний розрахунок |
5 |
5 |
5 |
|
|
1.4. Будівництво, реконструкція, ремонт, придбання об'єктів благоустрою та проведення інших заходів |
|||||||
|
І |
Показники затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
Обсяг видатків на будівництво, реконструкція, ремонт, придбання об'єктів благоустрою та проведення інших заходів |
тис. грн |
Плановий розрахунок |
46 710,00 |
10 767,00 |
4 150,00 |
61 627,00 |
|
ІІ |
Показники продукту |
||||||
|
|
Кількість запланованих заходів по будівництву, реконструкції, ремонту, придбанні об'єктів благоустрою та проведення інших заходів |
од |
план заходів |
80,00 |
20,00 |
8,00 |
|
|
ІІІ |
Показники ефективності |
||||||
|
|
Середня вартість одного заходу по будівництву, реконструкції, ремонту, придбанні об'єктів благоустрою та проведення інших заходів |
тис. |
Матема-тичний розрахунок |
583,87 |
538,35 |
581,75 |
|
|
ІV |
Показники якості |
||||||
|
|
питома вага проведених заходів по будівництву, реконструкції, ремонту, придбанні об'єктів благоустрою та проведення інших заходів до запланованих в поточному році |
відс. |
Матема-тичний розрахунок |
100 |
100 |
100 |
|
|
1.5. Забезпечення утримання фонтанів та бюветів територіальної громад |
|||||||
|
І |
Показники затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
Обсяг видатків на забезпечення утримання фонтанів та бюветів територіальної громад |
тис. грн |
Плановий розрахунок |
2 203,00 |
1 840,00 |
1 640,00 |
5 683,00 |
|
ІІ |
Показники продукту |
|
|
||||
|
|
Загальна кількість бюветів та фонтанів міста, що потребують технічного обслуговування |
од |
план заходів |
20,00 |
21,00 |
21,00 |
|
|
ІІІ |
Показники ефективності |
|
|
||||
|
|
Середньомісячна вартість обслуговування одного бювету, фонтану |
тис. |
Матема-тичний розрахунок |
9,18 |
7,3 |
6,5 |
|
|
ІV |
Показники якості |
||||||
|
|
Темп зростання середньої вартості утримання одиниці одного бювету, фонтану в порівнянні з попереднім роком |
відс. |
Матема-тичний розрахунок |
1 |
2 |
2 |
|
|
1.6. Забезпечення утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневих стоків в дощову каналізацію, штучних споруд |
|||||||
|
І |
Показники затрат |
|
|
|
|
||
|
|
Обсяг видатків на інші роботи з утримання об'єктів благоустрою міста |
тис. грн |
Плановий розрахунок |
430,00 |
430,00 |
430,00 |
1 290,00 |
|
ІІ |
Показники продукту |
||||||
|
|
Кількість запланованих заходів по роботи з утримання об'єктів благоустрою міста |
од. |
план заходів |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
|
|
ІІІ |
Показники ефективності |
||||||
|
|
Середня вартість одного заходу по роботам з утримання об'єктів благоустрою міста |
тис. грн |
Матема-тичний розрахунок |
107,50 |
107,50 |
107,50 |
|
|
ІV |
Показники якості |
||||||
|
|
питома вага проведених заходів по роботам з утримання об'єктів благоустрою до загальної кількості заходів до запланованих в поточному році |
відс. |
Матема-тичний розрахунок |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
ІІ. Утримання та ремонт об’єктів дорожнього господарства територіальної громади |
|
|||||
|
2.1. Підвищення рівня безпеки дорожнього руху |
|||||||
|
І |
Показники затрат |
|
|
|
|
||
|
Обсяг видатків на придбання дорожніх знаків та елементів для безпеки дорожнього руху |
тис.грн |
Плановий розрахунок |
300,00 |
150,00 |
150,00 |
600,00 |
|
|
|
Обсяг видатків на придбання матеріалів для посипання доріг |
тис. грн |
Плановий розрахунок |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
3 000,00 |
|
|
Обсяг видатків на послуги по підвищенню рівня безпеки дорожнього руху |
тис. грн |
Плановий розрахунок |
1 800,00 |
1 800,00 |
1 800,00 |
5 400,00 |
|
|
Обсяг видатків на встановлення, поточний ремонт дорожніх знаків та елементів для безпеки дорожнього руху |
тис. грн |
Плановий розрахунок |
4 500,00 |
1 100,00 |
200,00 |
5 800,00 |
|
ІІ |
Показники продукту |
||||||
|
|
Кількість придбаних дорожніх знаків та елементів для безпеки дорожнього руху |
од. |
план заходів |
55,00 |
50,00 |
50,00 |
|
|
|
Кількість придбаних матеріалів для посипання доріг |
т |
план заходів |
1 600,00 |
1 600,00 |
1 600,00 |
|
|
|
Кількість встановлених, відремонтованих поточним ремонтом дорожніх знаків та елементів для безпеки дорожнього руху |
од. |
план заходів |
10,00 |
5,00 |
5,00 |
|
|
|
Площа шляхів, на яких планується проведення послуги по підвищенню рівня безпеки дорожнього руху |
тис. |
план заходів |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
|
|
ІІІ |
Показники ефективності |
||||||
|
|
Середня вартість одного дорожніх знаків та елементів для безпеки дорожнього руху |
тис. |
Матема-тичний розрахунок |
5,45 |
3,00 |
3,00 |
|
|
|
Середня вартість 1 тонн матеріалів для посипання доріг |
тис. |
Матема-тичний розрахунок |
0,63 |
0,63 |
0,63 |
|
|
Середня вартість 1 кв.м. проведення послуги по підвищенню рівня безпеки дорожнього руху |
тис. |
Матема-тичний розрахунок |
257,14 |
257,14 |
257,14 |
||
|
ІV |
Показники якості |
||||||
|
|
Темп зростання середньої вартості одного дорожнього знаку та елементу для безпеки дорожнього руху в порівнянні з попереднім роком |
відс. |
Матема-тичний розрахунок |
10 |
3 |
3 |
|
|
|
Темп зростання середньої вартості 1 тонни матеріалів для посипання доріг в порівнянні з попереднім роком |
відс. |
Матема-тичний розрахунок |
2 |
2 |
2 |
|
|
|
Темп зростання середньої вартості одного встановленого, відремонтованого поточним ремонтом дорожнього знаку та елементу для безпеки дорожнього руху в порівнянні з попереднім роком |
відс. |
Матема-тичний розрахунок |
1 |
1 |
1 |
|
|
2.2. Забезпечення належного стану дорожнього покриття та розвиток дорожнього господарства |
|||||||
|
І |
Показники затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
Обсяг видатків на проведення поточного ремонту доріг та супутні послуги по підвищенню рівня безпеки дорожнього руху |
тис. грн |
Плановий розрахунок |
18 800,00 |
5 000,00 |
3 000,00 |
26 800,00 |
|
|
Обсяг видатків на проведення будівництва, капітальний ремонт та реконструкцію на об`єктах транспортної інфраструктури |
тис. грн |
Плановий розрахунок |
100 781,55 |
49 750,00 |
2 203,60 |
152 735,15 |
|
ІІ |
Показники продукту |
||||||
|
|
Площа шляхів, на яких планується проведення поточного ремонту доріг та супутні послуги по підвищенню рівня безпеки дорожнього руху |
тис. кв. м. |
план заходів |
37,6 |
8,33 |
4,29 |
|
|
|
Площа шляхів, на яких планується проведення будівництва, капітальний ремонт та реконструкцію на об`єктах транспортної інфраструктури |
тис. кв. м. |
план заходів |
47,99 |
22,61 |
0,96 |
|
|
ІІІ |
Показники ефективності |
||||||
|
|
Середня вартість 1 кв. м поточного ремонту доріг та супутні послуги по підвищенню рівня безпеки дорожнього руху |
тис.грн |
Матема-тичний розрахунок |
0,50 |
0,60 |
0,70 |
|
|
|
Середня вартість 1 кв. м будівництва, капітальний ремонт та реконструкцію на об`єктах транспортної інфраструктури |
тис.грн |
Матема-тичний розрахунок |
2,10 |
2,20 |
2,30 |
|
|
ІV |
Показники якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
Темп зростання середньої вартості 1 кв.м. поточного ремонту доріг та супутні послуги по підвищенню рівня безпеки дорожнього руху в порівнянні з попереднім роком |
відс. |
Матема-тичний розрахунок |
1 |
2,5 |
2,5 |
|
|
|
Темп зростання середньої вартості 1 кв.м. будівництва, капітальний ремонт та реконструкцію на об`єктах транспортної інфраструктури в порівнянні з попереднім роком |
відс. |
Матема-тичний розрахунок |
1 |
1 |
1,1 |
|
|
|
ІІІ. Забезпечення роботи та реформування системи теплопостачання територіальної громади |
|
|||||
|
3.1. Забезпечення належного утримання та експлуатації об’єктів теплоенергетики |
|||||||
|
І |
Показники затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
Обсяг видатків на проведення будівництва, капітальний ремонт та реконструкцію на об`єктах теплопостачання |
тис. грн |
Плановий розрахунок |
4 840,00 |
5 032,00 |
0,00 |
9 872,00 |
|
|
Обсяг видатків на проведення модернізацію та реконструкція малоефективного діючого обладнання на об`єктах теплопостачання |
тис. грн |
Плановий розрахунок |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
600,00 |
|
ІІ |
Показники продукту |
||||||
|
|
Кількість запланованих заходів по виконанню робіт по будівництву, капітальному ремонту та реконструкції на об`єктах теплопостачання |
од. |
план заходів |
1,00 |
5 |
||
|
|
Кількість запланованих заходів по виконанню робіт з модернізації та реконструкції малоефективного діючого обладнання на об`єктах теплопостачання |
од. |
план заходів |
16,0 |
|||
|
ІІІ |
Показники ефективності |
||||||
|
|
Середня вартість одного заходу по виконанню робіт по будівництву, капітальному ремонту та реконструкції на об`єктах теплопостачання |
тис. |
Матема-тичний розрахунок |
4 840,00 |
1 006,4 |
||
|
|
Середня вартість одного заходу по виконанню робіт з модернізації та реконструкції малоефективного діючого обладнання на об`єктах теплопостачання |
тис. |
Матема-тичний розрахунок |
37,50 |
|||
|
ІV |
Показники якості |
||||||
|
|
питома вага проведених заходів по виконанню робіт по будівництву, капітальному ремонту та реконструкції на об`єктах теплопостачання до загальної кількості заходів до запланованих в поточному |
відс. |
Матема-тичний розрахунок |
100 |
100 |
||
|
|
питома вага проведених заходів по виконанню робіт з модернізації та реконструкції малоефективного діючого обладнання на об`єктах теплопостачання до загальної кількості заходів до запланованих в поточному |
відс. |
Матема-тичний розрахунок |
100 |
|||
|
|
IV. Забезпечення роботи та реформування системи водопостачання та водовідведення територіальної громади |
|
|||||
|
4.1. Розвиток та реконструкція систем водопостачання та водовідведення ресурсо та енергозберігаючими технологіями підготовки питної води |
|||||||
|
І |
Показники затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
Обсяг видатків на проведення будівництва, капітальний ремонт та реконструкцію на об`єктах водопостачання та водовідведення |
тис. грн |
Плановий розрахунок |
400,00 |
344,00 |
0,00 |
744,00 |
|
|
Обсяг видатків на проведення поточного ремонту та будівництво бюветів |
тис. грн |
Плановий розрахунок |
7 600,00 |
890,00 |
0,00 |
8 490,00 |
|
ІІ |
Показники продукту |
||||||
|
Кількість запланованих заходів по виконанню робіт з будівництва, капітальний ремонт та реконструкцію на об`єктах водопостачання та водовідведення |
од. |
план заходів |
1,00 |
7,00 |
|||
|
Кількість запланованих заходів по виконанню робіт з поточного ремонту та будівництва бюветів |
од. |
план заходів |
8,00 |
6,00 |
|||
|
ІІІ |
Показники ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
Середня вартість одного заходу по виконанню робіт з будівництва, капітальний ремонт та реконструкцію на об`єктах водопостачання та водовідведення |
тис.грн |
Матема-тичний розрахунок |
400,0 |
49,14 |
||
|
|
Середня вартість одного заходу по виконанню робіт з поточного ремонту та будівництва бюветів |
тис.грн |
Матема-тичний розрахунок |
950,00 |
148,33 |
||
|
ІV |
Показники якості |
||||||
|
|
питома вага проведених заходів по виконанню робіт з будівництва, капітальний ремонт та реконструкцію на об`єктах водопостачання та водовідведення до загальної кількості заходів до запланованих в поточному |
відс. |
Матема-тичний розрахунок |
100 |
100 |
||
|
|
питома вага проведених заходів по виконанню робіт з поточного ремонту та будівництва бюветів до загальної кількості заходів до запланованих в поточному |
відс. |
Матема-тичний розрахунок |
100 |
100 |
||
|
|
V. Забезпечення ефективного управління та обліку комунального майна територіального громади |
|
|||||
|
5.1. Послугу з технічної інвентаризації |
|||||||
|
І |
Показники затрат |
|
|
|
|
|
|
|
Обсяг видатків на послуги з технічної інвентаризації |
тис. грн |
Плановий розрахунок |
1 541,00 |
205,00 |
30,00 |
1 776,00 |
|
|
ІІ |
Показники продукту |
||||||
|
Загальна кількість нерухомих об'єктів, що потребують проведення технічної інвентаризації |
од. |
план заходів |
331 |
41 |
6 |
||
|
ІІІ |
Показники ефективності |
||||||
|
Середня вартість одного об`єкту на який потрібно виготовити технічний паспорт |
тис. |
Матема-тичний розрахунок |
4,66 |
5 |
5 |
||
|
ІV |
Показники якості |
|
|
|
|
|
|
|
Темп зростання середньої вартості виготовлення одного технічного паспорту в порівнянні з попереднім роком |
відс. |
Матема-тичний розрахунок |
27 |
7 |
1 |
||
|
5.2. Витрати на реєстрацію право власності у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно |
|||||||
|
І |
Показники затрат |
|
|
|
|
|
|
|
Обсяг видатків на проведення реєстрації право власності у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно |
тис. грн |
Плановий розрахунок |
5,00 |
1,00 |
1,00 |
7,00 |
|
|
ІІ |
Показники продукту |
||||||
|
Загальна кількість нерухомих об'єктів, що потребують проведення реєстрації право власності у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно |
од. |
план заходів |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
||
|
ІІІ |
Показники ефективності |
||||||
|
Середня вартість одного об`єкту на який потрібно оформити реєстрацію право власності у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно |
тис.грн |
Матема-тичний розрахунок |
2,5 |
0,5 |
0,5 |
||
|
ІV |
Показники якості |
||||||
|
питома вага оформлених об`єктів на які потрібно оформити право власності у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно до запланованих в поточному |
відс. |
Матема-тичний розрахунок |
100 |
100 |
100 |
||
|
5.3.Витрати на послуги незалежної оцінки об’єктів комунальної власності |
|||||||
|
І |
Показники затрат |
|
|
||||
|
Обсяг видатків на послуги незалежної оцінки об’єктів комунальної власності |
тис. грн |
Плановий розрахунок |
95,00 |
50,00 |
50,00 |
195,00 |
|
|
ІІ |
Показники продукту |
|
|
||||
|
Загальна кількість нерухомих об'єктів, що потребують проведення незалежної оцінки |
од. |
план заходів |
45,00 |
30,00 |
30,00 |
||
|
ІІІ |
Показники ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
Середня вартість одного об`єкту на який потрібно провести незалежну оцінку |
тис. |
Матема-тичний розрахунок |
2,1 |
1,7 |
1,7 |
||
|
ІV |
Показники якості |
||||||
|
Темп зростання середньої вартості проведеної незалежної оцінки на однин об`єкт в порівнянні з попереднім роком |
відс. |
Матема-тичний розрахунок |
1 |
1 |
1 |
||
|
5.4. Забезпечення утримання, ремонту будівель, споруд, приміщень та іншого майна комунальної власності територіальної громади |
|||||||
|
І |
Показники затрат |
|
|
|
|
|
|
|
Обсяг видатків на утримання, ремонту будівель, споруд, приміщень та іншого майна комунальної власності територіальної громади |
тис. грн |
Плановий розрахунок |
520,00 |
320,00 |
320,00 |
1 160,00 |
|
|
ІІ |
Показники продукту |
||||||
|
Кількість запланованих заходів по утриманню, ремонту будівель, споруд, приміщень та іншого майна комунальної власності територіальної громади |
од. |
план заходів |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
||
|
ІІІ |
Показники ефективності |
||||||
|
Середня вартість одного заходу на утримання, ремонт будівель, споруд, приміщень та іншого майна комунальної власності територіальної громади |
тис.грн |
Матема-тичний розрахунок |
130,0 |
80,0 |
80,0 |
||
|
ІV |
Показники якості |
||||||
|
питома вага проведених заходів на утримання, ремонт будівель, споруд, приміщень та іншого майна комунальної власності територіальної громади до запланованих в поточному |
відс. |
Матема-тичний розрахунок |
100 |
100 |
100 |
||
|
|
VІ. Забезпечення ефективної роботи та реформування системи електропостачання територіальної громади |
|
|||||
|
6.1.Утримання та ремонт трансформаторних підстанцій комунальної власності |
|||||||
|
І |
Показники затрат |
|
|
|
|
|
|
|
Обсяг видатків на утримання та ремонт трансформаторних підстанцій комунальної власності |
тис. грн |
Плановий розрахунок |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
1 800,00 |
|
|
ІІ |
Показники продукту |
||||||
|
Кількість запланованих заходів на утримання та ремонт трансформаторних підстанцій комунальної власності |
од. |
план заходів |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
||
|
ІІІ |
Показники ефективності |
||||||
|
Середня вартість одного заходу на утримання та ремонт трансформаторних підстанцій комунальної власності |
тис.грн |
Матема-тичний розрахунок |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
||
|
ІV |
Показники якості |
||||||
|
питома вага проведених заходів заходу на утримання та ремонт трансформаторних підстанцій комунальної власності до запланованих в поточному |
відс. |
Матема-тичний розрахунок |
100 |
100 |
100 |
||
|
6.2. Виготовлення технічну документацію на об’єкти електропостачання |
|||||||
|
І |
Показники затрат |
|
|
|
|
|
|
|
Обсяг видатків на виготовлення технічної документації на об’єкти електропостачання |
тис. грн |
Плановий розрахунок |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
400,00 |
|
|
ІІ |
Показники продукту |
||||||
|
Загальна кількість об’єктів електропостачання, що потребують виготовлення технічної документації |
од. |
план заходів |
8 |
8 |
|||
|
ІІІ |
Показники ефективності |
||||||
|
Середня вартість одного об’єктів електропостачання, що потребує виготовлення технічної документації |
тис. |
Матема-тичний розрахунок |
25,0 |
25,0 |
|||
|
ІV |
Показники якості |
|
|
|
|
|
|
|
Темп зростання середньої вартості виготовлення технічної документації на однин об’єкт електропостачання в порівнянні з попереднім роком |
відс. |
Матема-тичний розрахунок |
5 |
5 |
|||
|
6.3. Реконструкції та будівництву повітряних ліній, трансформаторних підстанцій та інші супутні роботи, послуги для надійного та безперебійного електропостачання |
|||||||
|
І |
Показники затрат |
|
|
|
|
|
|
|
Обсяг видатків на виконання робіт по реконструкції та будівництву повітряних ліній, трансформаторних підстанцій та інші супутні роботи, послуги для надійного та безперебійного електропостачання |
тис. грн |
Плановий розрахунок |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
ІІ |
Показники продукту |
||||||
|
Кількість запланованих заходів на виконання робіт по реконструкції та будівництву повітряних ліній, трансформаторних підстанцій та інші супутні роботи, послуги для надійного та безперебійного електропостачання |
од. |
план заходів |
2 |
||||
|
ІІІ |
Показники ефективності |
||||||
|
Середня вартість одного заходу на виконання робіт по реконструкції та будівництву повітряних ліній, трансформаторних підстанцій та інші супутні роботи, послуги для надійного та безперебійного електропостачання |
тис.грн |
Матема-тичний розрахунок |
50,0 |
||||
|
ІV |
Показники якості |
||||||
|
питома вага проведених заходів заходу на виконання робіт по реконструкції та будівництву повітряних ліній, трансформаторних підстанцій та інші супутні роботи, послуги для надійного та безперебійного електропостачання до запланованих в поточному |
відс. |
Матема-тичний розрахунок |
100 |
||||
|
|
VІІ. Забезпечення виконання ремонту та визначення технічного стану багатоквартирних будинків та гуртожитків |
|
|||||
|
І |
Показники затрат |
|
|
|
|
|
|
|
Обсяг видатків на проведення заходів на виконання ремонту та визначення технічного стану багатоквартирних будинків та гуртожитків |
тис. грн |
Плановий розрахунок |
963,90 |
0,00 |
0,00 |
963,90 |
|
|
ІІ |
Показники продукту |
||||||
|
Кількість запланованих заходів на виконання ремонту та визначення технічного стану багатоквартирних будинків та гуртожитків |
од. |
план заходів |
2,00 |
||||
|
ІІІ |
Показники ефективності |
||||||
|
Середня вартість одного заходу на виконання ремонту та визначення технічного стану багатоквартирних будинків та гуртожитків |
тис.грн |
Матема-тичний розрахунок |
482,0 |
||||
|
ІV |
Показники якості |
||||||
|
питома вага проведених заходів на виконання ремонту та визначення технічного стану багатоквартирних будинків та гуртожитків |
відс. |
Матема-тичний розрахунок |
100 |
||||
Секретар міської ради Владислав БАЙЧАС
Тимчасово виконуючий обов’язки начальника головного управління
житлово-комунального господарства Іван САМАРІН




















