У зв’язку із військовою агресією російської федерації проти України, запровадженням в Україні воєнного стану, з метою вжиття необхідних заходів для оборони Бориспільської міської територіальної громади, запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру, відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 № 106 «Про затвердження Порядку та виконання Державних цільових програми», від 30.09.2015 № 775 «Про Порядок створення і використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій», від 19.08.2002 № 1200 «Про затвердження Порядку забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю», Кодексу цивільного захисту України, Закону України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» , пп. 1 п. а) ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:
1. Схвалити зміни до цільової програми розвитку цивільного захисту населення і територій Бориспільської територіальної громади від надзвичайних ситуацій на 2021-2023 роки, затвердженої відповідним рішенням міської ради від 24.12.2020 № 49-3-VIII (далі – Програма), а саме:
1.1. Додаток до Програми «Завдання, напрямки діяльності та заходи Програми» викласти в новій редакції згідно з додатком.
1.2. Таблицю «Кількісні та якісні показники, які характеризують результати виконання Програми» розділу 6 «Очікувані результати виконання програми» викласти в такій редакції:
«Кількісні та якісні показники, які характеризують
результати виконання Програми
|
№ з/п |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Очікувані результати |
||
|
|
||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
||||
|
1.Накопичення та зберігання матеріального резерву на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій |
||||||
|
1. |
Затрат |
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Обсяги фінансування заходів і завдань програми |
тис. грн |
Обгрунтування програми |
49,00 |
10458,3 |
3358,00 |
|
2. |
Продукту |
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Кількість будівельних матеріали, засобів господарського призначення |
од |
Обгрунтування програми |
|
10474 |
180 |
|
2.2. |
Кількість речового (інженерного) майна |
од |
Обгрунтування програми |
- |
2170 |
650 |
|
2.3. |
Кількість майна для забезпечення спеціальних завдань |
од |
Обгрунтування програми |
- |
37 |
10 |
|
2.4. |
Кількість запасів паливно-мастильних матеріалів |
л |
Обгрунтування програми |
- |
54465 |
11000 |
|
2.5. |
Кількість запасів ЗІЗ для непрацюючого населення, яке потрапляє до зони можливого хімічного (радіаційного) забруднення, для навчально-освітніх закладів (протигази ГП-7, фільтруючі коробки) |
од |
Обгрунтування програми |
60 |
1010 |
1000 |
|
2.6 |
Кількість генераторів |
од |
Обгрунтування програми |
|
2 |
|
|
3. |
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Середня вартість придбання одного предмету матеріального резерву |
грн |
Обгрунтований розрахунок програми |
815,00 |
148,52 |
262,00 |
|
3.2 |
Середня вартість придбання |
грн |
Обгрунтований розрахунок програми |
|
650,0 |
|
|
4. |
Якості |
|
|
|
|
|
|
4.1. |
Відсоток накопичення матеріального резерву до обсягів номенклатури |
% |
Обгрунтований розрахунок програми |
92,50 |
100,00 |
100,00 |
|
2.Приведення захисних споруд цивільного захисту до норм керівних документів згідно з обліком ЗСЦЗ та найпростіших укриттів |
||||||
|
1. |
Затрат |
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Обсяги фінансування заходів і завдань програми |
тис. грн |
Обгрунтування програми |
50,00 |
290,00 |
65,00 |
|
2. |
Продукту |
|
|
|
|
|
|
2.1.
2.2 |
Кількість населення, яке укривається в ЗСЦЗ та найпростіших укриттів (тис.) |
Чол
од |
Обґрунтований розрахунок програми |
27,00 |
28,00 |
28,00
75 |
|
3. |
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
3.1.
3.2. |
Середня вартість на приведення 1-ї захисної споруди цивільного захисту (поточний ремонт) до норм керівних документів |
грн |
Обгрунтований розрахунок програми |
49,00 |
58,00 |
-
867,00 |
|
4. |
Якості |
|
|
|
|
|
|
4.1.
4.2. |
Відсоток населення, яке укривається в ЗСЦЗ та найпростіших укриттях |
% |
Обгрунтований розрахунок програми |
41,00
- |
48,00
- |
48
100 |
|
3.Організація місць масового відпочинку населення на водних об’єктах міста |
||||||
|
1. |
Затрат |
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Обсяги фінансування заходів і завдань програми |
тис. грн |
Обгрунтування програми |
50,00 |
99,85 |
99,00 |
|
2. |
Продукту |
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Кількість обладнаних сезонних рятівних пунктів |
од |
Обгрунтований розрахунок програми |
- |
- |
- |
|
3. |
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
3.1.
|
Площа обстеження акваторії пляжів на озерах ОТГ та виготовлення документації |
м кв |
Обгрунтований розрахунок програми |
4520 |
8320 |
12480 |
|
4. |
Якості |
|
|
|
|
|
|
4.1. |
Відсоток обстежених пляжів міста від кількості очищених водних об’єктів |
% |
Обгрунтований розрахунок програми |
50,00 |
65,00 |
90,00 |
|
4.Організація заходів з удосконалення системи управління силами та засобами міської ланки територіальної підсистеми ЄДСЦЗ |
||||||
|
1. |
Затрат |
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Витрати на проведення заходів і завдань програми |
тис. грн |
Обгрунтування програми |
15,00 |
28,00 |
- |
|
1.2. |
Витрати пов’язані з переатестацією обладнання та придбанням захищеного комп’ютера і обладнання для РСО |
тис. грн |
Обгрунтування програми |
- |
63,90 |
145,00 |
|
1.3. |
Витрати пов’язані з виготовленням плакатів, друкованої продукції, реклами |
тис. грн |
Обгрунтування програми |
33,70 |
33,70 |
73,70 |
|
1.4. |
Витрати пов’язані з організацією оповіщення населення, постів радіаційної та хімічної розвідки, створення місцевої системи централізованого оповіщення МСЦО та забезпечення її функціонування |
тис. грн |
Обгрунтування програми |
2008,50 |
1154,55 |
147,00 |
|
2. |
Продукту |
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Кількість проведених заходів |
од |
Обгрунтований розрахунок програми |
2 |
3 |
- |
|
2.2. |
Кількість переатестованого обладнання |
од |
Обгрунтований розрахунок програми |
- |
6 |
3 |
|
2.3. |
Кількість обладнання для оповіщення населення та постів радіаційної та хімічної розвідки |
од |
Обгрунтований розрахунок програми |
192 |
115 |
- |
|
2.4. |
Кількість підприємств, установ та організацій, з якими ведеться співпраця |
од |
Обгрунтований розрахунок програми |
75 |
81 |
98 |
|
3. |
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Середня вартість переатестації одиниці обладнання |
тис. грн |
Розрахунок виконавчого комітету міської ради |
- |
21,30 |
14,50 |
|
3.2. |
Середня вартість одного заходу |
тис. грн |
Обгрунтований розрахунок програми |
9,50 |
8,00 |
- |
|
3.2. |
Середня вартість придбання одного предмету оповіщення населення, радіаційної та хімічної розвідки |
тис. грн |
Обгрунтований розрахунок програми |
10,32 |
108,00 |
- |
|
4. |
Якості |
|
|
|
|
|
|
4.1. |
Відсоток підприємств, установ та організацій, які охоплені заходами, навчанням до загальної кількості установ з якими ведеться співпраця |
% |
Обгрунтований розрахунок програми |
70,00 |
76,00 |
89,00 |
|
4.2. |
Відсоток працівників підприємств, установ та організацій, які охоплені заходами, навчанням в порівнянням з попереднім роком |
% |
Обгрунтований розрахунок програми |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
2. Заступнику міського голови Горкуну В.В. подати в установленому порядку зміни до Програми на розгляд міській раді.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Горкуна В.В.
Виконуючий обов’язки міського голови Віталій ГОРКУН
Додаток
до рішення виконавчого комітету
міської ради
09.10.2023 № 783
Завдання, напрямки діяльності та заходи Програми
№ з/п |
Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання або проекти розвитку) |
Перелік заходів програми |
Термін виконання заходу |
Виконавці |
Джерела фінансу |
Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис.грн, |
Очікуваний |
|||||||
|
2021 рік |
2022 рік |
2023 рік |
||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|||||
|
1. |
Організація та проведення змагань протипожежних формувань цивільного захисту |
|
2021-2023 |
Відділ з питань НС та ЦЗН, фінансове управління, відділ обліку та звітності, Бориспільське РУ ГУ ДСНС України в Київській області |
Кошти міського бюджету
|
- -
|
2,00 10,00 |
- |
Створення та розвиток спеціалізованих та добровільних аварійно-рятувальних служб, служб, підрозділів і формувань цивільного захисту |
|||||
|
2. |
Накопичення матеріального резерву на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій (згідно номенклатури) |
2.1. Будівельні матеріали, засоби господарського призначення |
2021-2023 |
Відділ з питань НС та ЦЗН, фінансове управління, відділ обліку та звітності, КП ВУКГ, «УМКП-1», КП «ЖРЕУ», КП «Бориспільводоканал», КП «Бориспільтепломережа», управління освіти і науки. перевізники |
Кошти міського бюджету
|
- - 49,00
- - -
- |
525,00 284,50 45,00
1500,0 375,50 1442,5
3500,0
|
300,00 279,0 990,0
600,0 -
- |
Створення запасів матеріальних резервів для запобігання, ліквідації НС техногенного, природного і воєнного характеру в об’ємі згідно номенклатури. Забезпечення непрацюючого населення і особового складу аварійно-рятувальних служб, служб, підрозділів і формувань ЦЗ засобами індивідуального захисту. Придбання паливно-мастильних матеріалів для переміщення населення в безпечні регіони із залученням шкільних автобусів та перевізників. |
|||||
|
|
|
безперебійного надання житлово-комунальних послуг, роботи стаціонарних пунктів обігріву та пунктів незламності на території міської територіальної громади. |
|
|
|
- |
1300,0 |
- |
надання житлово-комунальних послуг, роботи стаціонарних пунктів обігріву та пунктів незламності,витратні матеріали для генераторів. |
|||||
|
3. |
Забезпечення зберігання матеріального резерву на запобігання та ліквідацію НС |
3.1. Ремонт складу зберігання майна матеріального резерву |
2021-2023 |
Відділ з питань НС та ЦЗН, відділ обліку та звітності, КП ВУКГ |
Кошти міського бюджету |
- |
- |
- |
Накопичення та зберігання місцевого та об’єктових матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків |
|||||
|
4. |
Придбання приладів контролю, та спостереження за забрудненням навколишнього середовища |
4.1. Прилади радіаційної та хімічної розвідки |
2021-2023 |
Відділ з питань НС та ЦЗН виконавчого комітету міської ради, фінансове управління виконавчого комітету міської ради, відділ обліку та звітності |
Кошти міського бюджету |
- |
20,00 |
20,00 |
Забезпечення працівників формувань та спеціалізованих служб ЦЗ засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю |
|||||
|
5. |
Удосконалення учбово-матеріальної бази ЦЗ |
5.1. Придбання ЗІЗ для навчально-освітніх закладів |
2021-2023 |
Відділ з питань НС та ЦЗН , фінансове управління, Управління освіти і науки, відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю виконавчого комітету міської ради |
Кошти міського бюджету |
-
- |
49,00 |
49,00
10,00 |
Виготовлення агітаційної продукції та забезпечення проведення «Дня цивільного захисту» та «Тижня безпеки життєдіяльності» в освітніх закладах. Забезпечення консультаційних пунктів та інформаційних куточків з питань ЦЗ довідковими та інформаційними матеріалами |
|||||
|
6. |
Організація оповіщення населення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій, створення місцевої |
6.1. Коригування робочого проекту місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення для охвачення населених пунктів територіальної громади |
2021-2023 |
Відділ з питань НС та ЦЗН, фінансове управління виконавчого комітету міської ради, підрядні організації, Бориспільське РУ ГУ ДСНС України в |
Кошти міського бюджету |
-
1411,5
|
-
-
|
-
-
|
Створення нової місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення населення в умовах стихійного лиха, при загрозі і виникненні надзвичайних ситуацій з використанням сучасних технологій з інтеграцією в |
|||||
|
|
автоматизованоїсистеми централізованого оповіщення та забезпечення її функціонування |
6.2. Закупка обладнання, монтаж і введення в експлуатацію місцевої систем централізованого оповіщення в населених пунктах територіальної громади |
|
Київській області |
|
-
- |
1007,55
49,00
49,00 |
-
49,00
100,00 |
територіальну і загальнодержавну системи Забезпечення функціонування та експлуатаційно-технічне обслуговування місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення |
|||||
|
7. |
Удосконалення навчально-консультаційних пунктів ЦЗ для непрацюючого населення |
7.1. Куточки цивільного захисту |
2021-2023 |
Відділ з питань НС та ЦЗН, відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю |
Кошти міського бюджету |
- |
5,90 |
5,90 |
Забезпечення консультаційних пунктів та інформаційних куточків з питань ЦЗ довідково-інформаційними матеріалами |
|||||
|
8. |
Приведення захисних споруд цивільного захисту до норм керівних |
8.1.Поточний ремонт захисних споруд цивільного захисту |
2021-2023 |
Відділ з питань НС та ЦЗН, фінансове управління, «УМКП-1», КП «ЖРЕУ» |
Кошти міського бюджету |
50,00
- |
290,0
4,00 |
-
- |
Уточнення обсягів фондів захисних споруд, виконання розрахунків для укриття всіх категорій населення, приведення стану утримання захисних |
|||||
|
|
документів згідно з обліком в Державному реєстрі ЗСЦЗ та найпростіших укриттів для укриття населення |
8.3. Забезпечення майном, необхідного для укомплектування ЗСЦЗ |
2021-2023 |
Відділ з питань НС та ЦЗН |
Кошти міського бюджету |
- |
- |
65,00 |
споруд цивільного захисту до вимог нормативних документів |
|||||
|
9. |
Організація місць масового відпочинку населення на водних об’єктах громади |
9.1.Обстеження акваторії пляжів на озерах територіальної громади та виготовлення документації |
2021-2023 |
Відділ з питань НС та ЦЗН, фінансове управління, ГУ ЖКГ, КП «ВУКГ» |
Кошти міського бюджету |
50,00
- |
50,85
- |
99,00
- |
Забезпечення захисту життя і здоров’я громадян від нещасних випадків при користуванні водними об’єктами населених пунктів громади. Очищення дна і територій |
|||||
|
10. |
Реклама (попередження надзвичайних ситуацій) |
10.1. Виготовлення реклами (плакатів) |
2021-2023 |
Відділ з питань НС та ЦЗН, фінансове управління, відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю, КП «Бориспільводоканал» |
Кошти міського бюджету |
- - |
- 8,60 |
49,00 15,00 |
Послідовне зниження ризику виникнення НС, пожеж, підвищення рівня безпеки населення і захист території від їх наслідків, забезпечення захисту населення, навколишнього природного середовища, об’єктів підвищеної небезпеки, об’єктів з масовим перебуванням людей громади |
|||||
|
11. |
Технічний захист інформації |
11.1. Придбання захищеного комп’ютера і обладнання для РСО |
2021-2023 |
Відділ з питань НС та ЦЗН, фінансове управління |
Кошти міського бюджету |
-
- |
63,90
- |
98,00
47,00 |
Програмно-інструментальний контроль захищеного комп’ютера і обладнання |
|||||
|
12. |
Підведення підсумків стану цивільного захисту |
12.1. Надання грошових премій |
2021-2023 |
Відділ з питань НС та ЦЗН, фінансове управління |
Кошти міського бюджету |
5,00 |
5,00 |
- |
Удосконалення системи управління міської ланки територіальної підсистеми ЄДСЦЗ Київської області та системи підготовки фахівців з питань ЦЗ |
|||||
Заступник міського голови Віталій ГОРКУН
Виконуючий обов’язки начальника
управління з питань надзвичайних ситуацій
та цивільного захисту населення Юлія БУРЯК





















